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答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
1% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
是调整什么,账务处理么 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般就是接受投资收到资金1.2亿 查看全部回复
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作废重新开具 查看全部回复
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开票内容是什么,发票日期是什么时候 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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答疑老师:许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
收回重开 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要缴纳 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按照2023年最新政策,月销售额10万元以内是申报增值税的时候可以减免 查看全部回复
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公众号:会计宝
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